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長沙中華職業教育社2021年度部門預算公開


長沙中華職業教育社辦公室2021年部門預算公開


第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況


第一部分 部門預算說明

 

一、部門基本概況

1.職能職責

(1)宣傳黨的職業教育的方針政策,積極參與建設教育強市、推動創業富民戰略實施,推進長沙職業教育事業的健康發展;

(2)聯系和團結有關社會力量開展職業教育的調查、研究與實踐,探索長沙職業教育改革和發展的有效途徑,并就有關問題向市委、市政府積極建言獻策;

(3)弘揚和積極踐行黃炎培職業教育思想,倡導全社會形成重視職業教育的良好風尚;

(4)面向農村、企業、社區、學校,開展送教、講學、培訓活動,培養、培訓勞動者職業素養、職業技能,增強勞動者就業、創業能力,拓寬溫暖工程工作領域;

(5)加強職業教育辦學實踐,加強與民辦職業教育人士的聯系,注重在民辦職業教育領域發揮作用;

(6)開展與香港、澳門及臺灣地區同胞和海外僑胞中,從事和關心支持職業教育的團體和人士的聯系與合作,開展與國外有關教育團體和人士的聯系與交流,增進相互了解,促進民間友好往來;

(7)加強與其他省、市職業教育社的研討、交流與合作。

(8)完成市委統戰部、市教育局交辦的其他工作。

2.機構設置

本單位為中共長沙市委統一戰線工作部下屬二級單位,財政全額撥款事業單位,屬于獨立核算單位。經機構編制管理部門核定事業編制人數3人,聘用編制數1人。其中在職在崗2人(正科級1人,專業技術人員1);聘用人員1名。

 

二、部門預算單位構成

1、長沙中華職業教育社本級

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本單位收入預算95.13萬元,其中,一般公共預算撥款95.13萬元。收入較去年增加30.85萬元,上升32.42%。主要是單位改革,人員增減變動,導致經費收入增加。

(二)支出預算:2021年本單位支出預算95.13萬元,其中,一般公共服務支出95.13萬元。支出較去年增加30.85萬元,上升32.42%。主要是單位改革,人員增減變動,導致經費增加基本支出。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本單位一般公共預算撥款支出預算95.13萬元,其中,一般公共服務支出95.13萬元,占100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年本單位基本支出預算數58.23萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2021年本單位項目支出預算36.9萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出36.9萬元,主要用于長沙職教同心大講壇、黃炎培職業教育獎創業規劃大賽、長沙技能人才網的運行和維護、開展職業教育調研及調研成果匯報、召開社務委員會、評選職業教育獎、溫暖工程等常規工作等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2021年長沙中華職業教育社機關運行經費6.57萬元,比上年預算增加1.67萬元,上升25%。主要是工會經費增加0.03萬元、公務接待費增加0.12萬元、福利費增加0.02萬元、其他商品和服務支出增加1.5萬元。

 

(二)“三公”經費預算:2021年長沙中華職業教育社“三公”經費預算數為3.82萬元,其中,公務接待費0.32萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費3.5萬元2021“三公”經費預算較2020增加3.62萬元,主要是公務接待費增加0.12萬元、因公出國(境)費增加3.5萬元。

(三)一般性支出情況:2021年本單位會議費預算0萬元,培訓費預算0萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

(四)政府采購情況:2021年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202012月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為95.13萬元,其中,基本支出58.23萬元,項目支出36.9萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

 

 

附表

 

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表

 

附件:/Upload/Template/cszj/attached/file/20220825/20220825172011_8025.xlsx 


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